广南县人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广南县人民检察院,作为国家法律监督机关,成立于1955年7月25日,主要履行以下职责:
(一)依法独立行使检察权,维护国家法律的正确实施,严厉打击各种刑事犯罪。
(二)接受州人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
(三)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉。
(四)依照法律规定提起公益诉讼;对县人民法院的诉讼活动实行法律监督;对县人民法院判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
(五)对广南县看守所的执法活动和社区矫正活动合法性实行法律监督。
(六)依法受理向县人民检察院提出的控告申诉检察工作。
(七)负责全院机关队伍建设和思想政治工作。
(八)规划院机关的财务装备工作、检察技术与信息工作。
(九)行使法律规定的其他职权以及其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
我单位作为文山州人民检察院(一级主管部门)的二级预算单位,纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的:公务员43人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员16人;经费自理人员10人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。年末学生0人。年末遗属13人。
车辆编制8辆,在编实有车辆7辆。
三、重点工作概述
(一)坚持党对检察工作的绝对领导不动摇。
一是严格执行《中国共产党政法工作条例》坚决落实重大事项请示报告制度。坚持民主集中制,加大对“三重一大”和检察工作的研究部署,召开党组会17次,向县委政法委和上一级检察机关报送重大敏感案件专报38期;提请最高检核准追诉1件1人;提请案件会商3次;院领导班子向县委、县委政法委和上级检察机关汇报工作40余次。同时,积极配合十届州委第十三轮巡察组对我院开展为期2个月的提级巡察,对巡察反馈的5个方面36个问题,院党组高度重视并召开党组会进行研究部署,已整改完成34个,正在整改2个。二是强化政治建设,以学铸魂筑牢政治忠诚。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机,依托党组会、党组理论学习中心组、“三会一课”、检察长办公会等载体,组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及历次全会精神,学习习近平总书记重要讲话精神,特别是习近平总书记对检察工作的重要指示批示精神,以学促训,持续提升检察干警政治理论素养,坚定理想信念,夯实政治忠诚根基。今年以来,召开党组会18次,党组理论学习中心组学习9次,检察长办公会8次,领导班子上党课5次。三是推动“党建+”融合模式,以党建引领夯实基层堡垒。与丘北县检察院探索以“党建+”跨区域协作新路径;推行党员干部带头办理重大疑难复杂案件机制;深化党建带群建、团建工作,强化党建对检察工作的领导力,夯实基层战斗堡垒。四是严格落实党风廉政建设,以“严管就是厚爱”从严管党治检。坚持“谁主管、谁负责”和“一级抓一级”的原则,对照党风廉政建设和反腐败工作要求,通过严格履行“一岗双责”,常态化开展警示教育14次,开展纪律作风督察6次,从细节入手,从小事抓起,不断强化党风廉政建设。
(二)坚持司法为民,办好群众急难愁盼小事。
聚焦民生关切,以“小案不小办”的理念持续发力,历时五年成功化解一起始于2020年4月的农民工集体欠薪纠纷。通过不懈努力,最终为19名农民工追回被拖欠薪酬共计1.8万余元,切实维护弱势群体合法权益。2025年1月,农民工代表送来锦旗致谢,彰显了检察履职的温度与担当,实现政治效果、社会效果与法律效果的有机统一。
(三)创新监督机制,提升法律监督刚性与实效。
立足法律监督主责主业,推动制度创新与协同治理双轮驱动,首创“同步提示+督促提醒”机制:针对行政处罚中可能出现的“小过重罚”问题,建立“同步发出送达提示函”制度,系全州检察机关首例,有效防范执法偏差;强化公益诉讼“回头看”监督:围绕乡镇沿街商铺消防安全隐患,制发“督促提醒函”,压实属地管理责任,推动问题整改落地见效;深化刑行反向衔接与公益诉讼协作:通过与行政机关座谈磋商达成共识,增强检察建议执行力,确保监督不走过场、不留死角。
(四)狠抓作风建设与人才培养,打造高素质检察队伍。
以州委提级巡察反馈整改和深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机,秉持“转作风、促发展”理念,深入推进作风建设与能力建设协同发展,构建“党建+业务+人才培养”三位一体工作模式,实施“导师制”传帮带机制,梯次培养专家型、复合型检察人才,目前已有11名干警入选国家级或省州级人才库,8人次获州级荣誉、1人次获省级表彰,单位荣获全州检察机关“优秀组织奖”,队伍建设初见成效,整体素能显著提升。
(五)公益诉讼深耕细作,助力生态文明与社会治理现代化。
聚焦生态环境保护重点领域,办理重大跨区域公益诉讼案件取得实质性进展。参与办理省检察院主导的珠江流域城乡水污染整治专案,推动广南县坝美镇底先村实施农村生活污水治理项目,投入资金70万元建设污水收集管网,实现雨污分流,彻底解决国控断面污水直排问题,守护珠江源头清水东流。创新监督协同机制,联合人大、政协分别出台《人大代表与公益诉讼检察建议双向衔接转化机制(试行)》《政协履职成果与公益诉讼检察建议衔接机制(试行)》,打通人大监督、民主监督与法律监督的壁垒,构建多元共治新格局。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
广南县人民检察院2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
广南县人民检察院2025年度收入合计16586969.49元。其中:财政拨款收入15737924.29元,占总收入的94.88%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入849045.20元,占总收入的5.12%。
与上年相比,收入合计减少730676.67元,下降4.22%。其中:财政拨款收入减少905175.12元,下降5.44%;其他收入增加174498.45元,增长25.87%。主要原因:一是2025年在职在编人员经费及公用经费减少,主要是在职人员病亡抚恤金等减少456721.12元;二是项目支出经费减少661807.55元,主要是其他检察支出检务保障经费减少560000.00元、司法救助资金减少100000.00元等。
二、支出决算情况说明
广南县人民检察院2025年度支出合计16594722.23元。其中:基本支出13198570.67元,占总支出的79.53%;项目支出3396151.56元,占总支出的20.47%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少797733.98元,下降4.59%。其中:基本支出减少488530.27元,下降3.57%;项目支出减少309203.71元,下降8.34%。主要原因是:一是2025年在职在编人员经费及公用经费减少,主要是在职人员病亡抚恤金等减少456721.12元;二是项目支出经费减少661807.55元,主要是其他检察支出检务保障经费减少560000.00元、司法救助资金减少100000.00元等。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障广南县人民检察院机构正常运转的日常支出13198570.67元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11779601.37元,占基本支出的89.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1418969.30元,占基本支出的10.75%。人均开支223704.59元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障广南县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3396151.56元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2025年办案业务及业务装备经费2753019.22元,主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支。
检察业务综合保障经费585741.18元,主要用于保障开展检察业务工作方面的开支。
烟草协同办案经费一般公用经费56631.16元,主要用于烟草协同办案打假工作经费方面的开支。
上缴个税返还收入一般公用经费760.00元,主要用于银行代扣对公划款手续费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广南县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出15737924.29元,占本年支出合计的94.84%。与上年相比减少916366.10元,下降5.50%,完成年初预算的134.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出13734715.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%,完成年初预算的142.88%。主要用于人员工资福利支出8854676.00元,日常公用经费支出1418969.30元,对个人和家庭的补助生活补助支出122310.00元,项目支出3338760.40元。造成预决算差异的主要原因是:第一、二批办案业务及业务装备经费未纳入年初预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出829935.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的95.95%。主要用于职工养老保险缴费支出821338.27元、其他社会保障和就业支出8597.68元。造成预决算差异的主要原因是:年中在职人员减少,职工养老保险缴费、其他社会保障和就业支出相对减少。
9.卫生健康(类)支出480903.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的90.54%。主要用于职工医疗保险缴费支出348193.58元,公务员医疗补助缴费支出110317.56元,生育保险、大病医疗保险等其他行政事业单位医疗缴费支出22392.50元。造成预决算差异的主要原因是:年中在职人员减少,职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出相对减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出692369.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的98.72%。主要用于职工住房公积金缴费支出692369.00元。造成预决算差异的主要原因是:在职人员退休、调出导致住房公积金实际缴费金额低于预算金额。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为355120.27元,决算为306120.27元,完成年初预算的86.20%;支出决算较上年增加9347.30元,增长3.15%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为306120.27元,决算为306120.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为49000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加11501.30元,增长3.90%;公务接待费支出决算较上年减少2154.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2154.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为355120.27元,支出决算为306120.27元,完成年初预算的86.20%,支出决算较上年增加9347.30元,增长3.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为306120.27元,决算为306120.27元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为49000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我院严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神、广南县人民检察内部控制制度管理规定,加强公务用车管理,严禁公车私用;规范公务接待,严控接待规模,减少接待陪餐人数,不超范围、超标准接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加11501.30元,增长3.90%;公务接待费支出决算减少2154.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元;上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车辆年久老化,车辆性能差,维修(护)费及保养服务费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检察业务工作发生的公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
广南县人民检察院2025年机关运行经费支出1418969.30元,比上年减少88900.57元,下降5.90%,主要原因是2025年中在职在编人员退休、调出较上年减少2人,机关运行经费随之较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,广南县人民检察院资产总额33385814.14元,其中,流动资产149441.51元,固定资产33015456.63元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元(净值),其他资产220914.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加19514451.49元,其中固定资产增加19595499.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产239项,账面原值1995745.76元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额1613781.51元,其中:政府采购货物支出612790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1000991.51元。授予中小企业合同金额1613781.51元,其中:授予小微企业合同金额951654.01元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全(类)支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康(类)支出:反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
广南县人民检察院2025年度决算国有资产使用情况表.xlsx
广南县人民检察院2025年度决算公开附表.et
广南县人民检察院2025年度决算绩效自评报告.et